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老師買海參的發(fā)票,記什么費用合適
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2023-07-03
就是我單位從國外進(jìn)貨一批,海關(guān)按完稅價核定我們交了增值稅部分,入賬在進(jìn)項稅。請問我在計算單位成本時是否應(yīng)把我已交的那部分增值稅并入計算進(jìn)貨單位成本呢?
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2017-08-03
.某實行出口免抵退稅的機械廠2019年6月末留抵稅額3000元,7月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)購入生產(chǎn)用A材料10噸,取得增值稅專用發(fā)票,價稅合計339000元。(2)購入生產(chǎn)用B材料10噸,取得增值稅普通發(fā)票,價稅合計11300元。(3)支付A材料運費2000元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票。(4)銷售自產(chǎn)產(chǎn)品甲機器4臺,開具增值稅普通發(fā)票,含稅價款160000元;支付甲機器運輸費2000元(不含稅),取得運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。(5)購買生產(chǎn)設(shè)備1臺,取得增值稅專用發(fā)票,價款40000元,稅款5200元。(6
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2023-03-14
老師您好,我有兩個問題:1、我們老板之前從國外買了一個軟件做無形資產(chǎn),沒有海關(guān)報關(guān),他可以報銷嗎?2、購買貨物時過海關(guān)和不過海關(guān)有什么區(qū)別嗎?如果我們進(jìn)貨時不用過海關(guān)不是更省事嗎?還是說經(jīng)過公司付款是必須要過海關(guān)的,個人支付就不用過海關(guān)?或者跟購買的實物和虛擬商品有關(guān)呢?
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2016-10-24
老師你好,我想問下,進(jìn)口增值稅的賬務(wù)處理,主要我們公司銷售的進(jìn)口產(chǎn)品在國內(nèi)是屬于免稅產(chǎn)品,賬務(wù)處理方式是一樣的嗎?
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2019-04-12
您好,請問我有一張報關(guān)單是申報日期18年12月份的,19年1月開的出口發(fā)票但現(xiàn)在還沒有采集出口免抵退申報,是不是得轉(zhuǎn)內(nèi)銷,轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報增值稅那些又怎么處理?謝謝
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2019-07-03
我公司應(yīng)交稅費-未交增值稅 科目為借方余額是怎么回事呀(我公司是出口退稅企業(yè),我做的是內(nèi)賬,但現(xiàn)在年末了應(yīng)交稅費-進(jìn)項額 余額要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅科目呀)
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2018-01-08
公司是貿(mào)易公司,其開的增值稅發(fā)票可以開給其他公司作為出口退稅的進(jìn)項發(fā)票嗎?
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2019-03-12
老師:過年好,我想咨詢一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時,錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報
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2022-02-08
出口企業(yè)增值稅稅率與退稅率都是百分之十三,沒有內(nèi)銷,請問:稅負(fù)率應(yīng)該是多少?
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2019-07-12
1、從國外進(jìn)口一批不需安裝的設(shè)備,價值300萬元進(jìn)口增值稅為39萬元,關(guān)稅為30萬元, 運雜費2萬元,全部款項已支付。 2向華新公司購進(jìn)甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個月后支付,發(fā)票已 到,材料尚未驗收入庫。 3、上述甲材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。 4、向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,以采購丙材料。 5、生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料60萬元、乙材料30萬元。 6、支付車間設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)費用5萬元 7、月末計算生產(chǎn)A產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為5萬元,生產(chǎn)B產(chǎn)品的生產(chǎn)工人工資為4萬元, 廠部管理人員工資為3萬元,車間管理人員工資為1萬元。 要求:為上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制相關(guān)會計分錄。
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2019-05-06
往國外匯貨款500美元,匯率6.85,匯款人民幣3425元,貨物報關(guān)進(jìn)口,進(jìn)口增值稅繳款書上面的完稅價格是3460元。當(dāng)時付款做的分錄是預(yù)付貨款,現(xiàn)在要沖銷預(yù)付款,是按照之前的價格沖銷還是按照增值稅票上的金額,這樣的話價格不對
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2017-04-08
老師,是不是一定要網(wǎng)上申報增值稅(一定要發(fā)送報表成功),才能填寫出口免稅申報嗎
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2020-05-14
生產(chǎn)型內(nèi)外銷出口退稅企業(yè),比如每月份一共進(jìn)項100萬,內(nèi)銷項60萬,外銷40萬,聽說出口退稅一定要先抵完內(nèi)銷60萬才能退外銷的40萬嗎?如果是這樣我每月全部抵完內(nèi)銷,那我每個月都不用交增值稅,這樣稅負(fù)率會影響稅務(wù)風(fēng)險嗎? 因此所以可不可以:因為內(nèi)銷一共60萬,可不可以只抵內(nèi)銷40萬,另外內(nèi)銷20萬我照常交稅,然后余下的所有進(jìn)項做退稅? 上面的兩種方法請問哪種方法好?謝謝老師
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2023-08-05
我現(xiàn)在在一個小加工廠做,有進(jìn)口增值稅進(jìn)項發(fā)票要抵扣,但是我們單位要沒有這么多銷項發(fā)票開,要不能不交稅,像這種情況怎么處理
1/1015
2016-09-01
老師你好,生產(chǎn)型出口企業(yè)增值稅稅負(fù)計算中,免抵退銷售額部分,包括去年開票但在本年退稅的部分嗎?
1/1091
2021-06-16
海關(guān)繳款專用繳款書怎么做憑證呀
1/989
2018-07-13
你好,我想問下出口免稅收入沒有跟內(nèi)銷的進(jìn)項區(qū)分開的話,怎么計算增值稅呢
1/458
2019-05-06
出口產(chǎn)品,工廠不能開13%的增值稅發(fā)票,產(chǎn)品退稅率是10%,工廠是3%的票,怎么退稅?
1/1554
2019-05-29
出口的外貿(mào)公司,退稅的,增值稅主表銷售額應(yīng)該填在免抵退那欄,還是免稅那欄?
1/2089
2018-09-12
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