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老師 您好 他上期加計(jì)抵減里面有余額、這期用完 請(qǐng)問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
自然人報(bào)個(gè)稅有些問題之前沒有報(bào)過本期免稅收入需要填寫么 就填寫了一個(gè)本期收入
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2019-03-11
個(gè)人所得稅申報(bào)中,本期收入是指實(shí)際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
如果當(dāng)期沒有銷項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了認(rèn)證,結(jié)果當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí),把進(jìn)項(xiàng)稅額填在了本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣,下月有銷項(xiàng)時(shí)稅務(wù)不允許抵扣,有什么辦法呢
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2018-07-28
服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)算的10%抵減應(yīng)納稅額,通達(dá)物業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)加計(jì)抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
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2019-09-27
老師,請(qǐng)問原來公司有買了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)了
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2022-01-06
銷售額季度4182.33,小微企業(yè)免稅額填了4182.33。本期銷售額那欄是零,為什么本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額是125.47?
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2019-01-09
當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了,能否在沒過期的情況過三四個(gè)月抵扣?
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2017-08-27
會(huì)計(jì)在3月份所屬期的時(shí)候,把多的進(jìn)項(xiàng)填在了本期認(rèn)證相符,但未申報(bào)抵扣 那里 然后在4月份時(shí)候,把那個(gè)數(shù)據(jù)填在了附表2 前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣 這樣合理的嗎
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2019-05-29
老師,我是用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,不是上一期的留底抵扣這一期的,為什么是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅呢
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2019-05-16
自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購(gòu)進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
定期定額的個(gè)體工商戶,當(dāng)季銷售額小于免征額但高于核定的定期定額,要交納增值稅嗎
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2019-10-09
我3月有個(gè)海關(guān)稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過了征期,向主管所申請(qǐng)延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請(qǐng)延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
請(qǐng)問:12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說,這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請(qǐng)問我該如何填主標(biāo)和附表二,沒有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
五、自2019年4月1日起,《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)印發(fā))第一條第(四)項(xiàng)第1點(diǎn)、第二條第(一)項(xiàng)第1點(diǎn)停止執(zhí)行,納稅人取得不動(dòng)產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)在建工程的進(jìn)項(xiàng)稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項(xiàng)稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
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