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老師,增值稅普票和增值稅電子普通發(fā)票,它們兩個都是在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)中開具的嗎?
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2020-07-22
賬上增值稅多交了0.03分 應(yīng)該怎么調(diào),還有已交增值稅有余額 怎么調(diào),要是計(jì)提增值稅轉(zhuǎn)出行不
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2019-01-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,這筆分錄在什么情況下作啊
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2018-09-28
請問老師,經(jīng)濟(jì)增加值率(%)=經(jīng)濟(jì)增加值/調(diào)整后資本x100% 那么經(jīng)濟(jì)增加值和調(diào)整后資本怎么計(jì)算呢
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2024-05-23
報(bào)考初會,南通市港閘區(qū)是選南通市直嗎,南通市直指的哪個地方?
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2019-11-05
我公司的子公司上市增發(fā)股份,我公司由成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算,如何做分錄?
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2019-09-04
我們公司是服務(wù)業(yè)可加計(jì)10%抵減, 比如5月應(yīng)交增值稅是10元,加計(jì)了2元進(jìn)項(xiàng),實(shí)際要付8元增值稅,是不是 計(jì)提時:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 10 借: 稅金及附加 0.96貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 0.56 (8*0.07)教育費(fèi)附加 0.24 (8*0.03)地方教育附加 0.16 (8*0.02)實(shí)際交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 10貸:銀行存款8其他收益 2
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2019-06-25
請問是這樣登嗎?應(yīng)交稅費(fèi)是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤和進(jìn)貨認(rèn)證通過的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷項(xiàng)稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380 次月交納增值稅 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅 380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
老師好!上月留抵稅額1000,本月銷項(xiàng)稅額3000,進(jìn)項(xiàng)稅額1000你看我這樣做賬對嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額-1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 下月拿到扣稅憑證后 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000
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2019-04-13
有一面值為 1000 元的債券,票面利率為 8%,每年支付一次利息,5 年到期。 若當(dāng)前市場利率為 8%,則該債券的交易價(jià)格為多少?若買入后,市場利率上升 到 10%,計(jì)算該債券的久期和凸性,及基于久期和凸性的債券價(jià)值的變化值分別 是多少?
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2022-05-15
半年的資本保值增值率
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2021-07-14
資本保值增值率是什么
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2023-02-24
濟(jì)南市建筑企業(yè)預(yù)交同一個城市中歷城區(qū)和天橋區(qū)算跨縣市嗎?
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2017-02-07
跨市(不跨省)公司如何更名,變更地址,從一個成市轉(zhuǎn)到另一個城市?
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2021-01-26
南方公司、青江公司均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為13%。2×21年6月16日南方公司銷售一批商品給青江股份公司,價(jià)稅合計(jì)2 260 000元(增值稅稅率13%)。雙方協(xié)議,青江公司以一批甲產(chǎn)品(成本1 000 000元,市價(jià)1 200 000元)抵償債務(wù)的一部分,剩余的轉(zhuǎn)為南方公司對青江公司的投資,用于抵債的普通股為200 000股(面值1元),股票每股市價(jià)為4元,印花稅稅率為2‰。另外,南方公司對該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提36 000元的壞賬準(zhǔn)備,重組日債權(quán)公允價(jià)值為2 150 000萬。青江公司也對甲產(chǎn)品計(jì)提減值準(zhǔn)備10 000元。 要求:分別作出青江公司與南方公司的會計(jì)處理。
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2021-10-04
房地產(chǎn)企業(yè)注冊地是在A市,項(xiàng)目所在地是在B市,稅務(wù)登記是在A市,可以在B市申請代開發(fā)票嗎?
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2019-03-14
這個增值稅申報(bào),是小微企業(yè),未超過9萬,免交增值稅,現(xiàn)在增值稅是 2561.15,怎么填才不用交稅費(fèi)呀
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2018-10-12
金馬商貿(mào)會計(jì)憑證,業(yè)務(wù)36 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)稅額261441.60,轉(zhuǎn)出未交增值稅12139.47,未交增值稅11089.47,怎么算的?
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2016-05-23
4-6丁字帳的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅匯總數(shù),和增值稅申報(bào)表應(yīng)繳納的增值稅的數(shù)是一樣的嗎?
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2017-07-14
一般納稅人,9月需要交增值稅4975.63,10月報(bào)9月的增值稅的時候,需不需要計(jì)提增值稅之后在扣款
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2019-08-23
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