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老師,我們的貨是根據稅務的海關增值稅票上歐元匯率記的賬,我的庫存帳也都是根據行政發票做的,但是最近我發現我賬上的庫存商品總額和海關增值稅庫存商品計稅價格不一樣,這怎么辦啊,需要調整嗎?而且查閱了以前的都是不一樣,是需要調整嗎?
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2014-10-24
1.進出口環節繳納的消費稅、增值稅免征城建稅。同時免教育費附加嗎? 2.繳納的房產增值稅需要隨征城建稅和教育費附加的嗎?
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2022-04-10
1. <p>李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺購買名牌香水1瓶(30毫升),電商平臺對該香水海外代購報價500元,該價格是海外代購商品的海關口徑實際交易價格假定進口高檔化妝品關稅稅率3%,消費稅稅率15%,則電商平臺應代收代繳李女士消費稅( ) 元。 電商平臺應代收代繳李女士消費稅=500/(1-15%)×15%×70%=61.76(元)。為什么最后×70%?
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2021-11-30
老師,我有個疑問,就是我就職的單位總部是在江蘇,是做鋼鐵貿易的。然后2020年為了享受海南的稅收優惠政策,在海南成立了子公司,海南的子公司每個月會有大量主營業務收入和主營業務支出。但每個月的實際進口的燃料并不會在海南卸貨,但是海南公司確認了成本;每個月的銷售產生的收入,銷售的產品也不是海南這邊賣出去的,但是海南公司確認了收入,數量金額龐大,請問這樣做合理嗎?會不會涉及到一些審計和稅務上面的風險?
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2022-05-16
HK聯交所<上市規則>中,關連人士的定義 14A.07 「關連人士」指: (1) 上市發行人或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東; (2) 過去12 個月曾任上市發行人或其任何附屬公司董事的人士; (3) 中國發行人或其任何附屬公司的監事; (4) 任何上述人士的聯繫人; 請問:(4) 任何上述人士的聯繫人 ==》這里說的聯系人是什么人?什么樣的人就能被定義為聯系人?
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2021-12-09
上月銷售的電視機中,有1臺因質量問題在本月退回,企業退還購貨方價款和稅金合計2260元,并開具了紅字增值稅專用發票。
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2023-06-19
4月4日,將上月購進的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項45 200元,取得紅字增值稅專用發票。
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2023-11-07
根據《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)規定,納稅人購進農產品,原適用10%扣除率的,扣除率調整為( )。納稅人購進用于生產或者委托加工13%稅率貨物的農產品,按照( )的扣除率計算進項稅額。
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2019-10-18
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項額為85萬元。根據合同約定,星海公司應于購貨時支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項購貨具有融資性質,星海公司選擇7%作為折現率。答案
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2022-04-19
老師我剛剛調了公司的一筆賬,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅-42439.28應交稅費~應交增值稅~出口退稅172000.9貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
甲企業是增值稅一般納稅人,進口潤滑油200噸,關稅完稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關稅稅率為6%。應納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
出口發票升級普通增值稅發票,購買稅控設備490,維護費320怎么做分錄,目前沒有銷項稅。
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2015-10-15
請問老師我上個月做的出口退稅,其中有一張紅沖的發票,這個月增值稅申報附表二里系統導出來的數據包含了已紅沖的發票稅額,比我收到的出口退稅款多了已紅沖發票的金額,我要怎么申報呢
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2021-11-04
A給B開增值稅專用票,B給C開增值稅專用發票,A若在網上查B給C開的增值稅專用發票,能查到嗎?
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2020-11-18
商場辦公用品能開增值稅普通發票13%稅率,能開13%增值值稅專用發票?
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2023-03-22
就是我單位從國外進貨一批,海關按完稅價核定我們交了增值稅部分,入賬在進項稅。請問我在計算單位成本時是否應把我已交的那部分增值稅并入計算進貨單位成本呢?
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2017-08-03
老師我們是外貿企業,主營進出口業務,是否每一筆進項票都要借記應交增值稅進項?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅,但是相對應的商品已經賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進項稅正常申報嗎?如果已經正常申報 后來出口了,那這部分進項稅國稅網上怎么做轉出?
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候,因為和確認成本有時間差,那么月末應交稅費-應交增值稅會不會出現余額。如果不是全額退稅的話,這個科目出現余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務上作銷售處理(增值稅申報)指的是要開具增值稅銷項發票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發票?
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2020-03-30
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