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老師,公司注冊資金減資,怎么做,需要交稅不
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2019-06-04
公司注冊資金50萬,我認繳20萬,實繳20萬,已經虧完了 ,現在公司破產,資不抵債 負債了10萬,請問我還需要承擔債務嗎
1/3290
2021-03-02
公司注冊資金用完了,支出比盈利多 要股東增資修改注冊資金嗎?
2/855
2020-05-27
老師,老板想把公司注冊資金由100萬改成10萬,這樣做有啥利弊呢?是認繳制的。
2/9913
2016-12-29
股東一直未分紅,如何說明股東的資產合法來源?例如公司注冊資金投入、股東個人名下的資產、股東個人工資金額(但工資金額不高僅 8000元/月)
1/880
2019-11-12
公司注冊資金50萬,想改成十萬用登報申請嗎?
1/707
2023-01-03
公司注冊資金300萬,每年交稅多少?是不是一次性交?
1/2611
2015-11-27
13年公司注冊資金實交50萬元,20年增資250萬元,沒實交,今年工商年檢股東出資這塊怎么填?謝謝!
1/494
2021-05-12
公司注冊資金要增資,認繳的,會對稅務有影響嗎。會產生什么稅?幾個點?
1/996
2019-06-17
老師,你好,請問下,公司注冊資金是100萬,公司股東A占股60%,理應投資60萬,他之前已經投了20萬進來了,還有40萬沒有投,現在他的所有股份轉給C,A就不是股東了,那他投進來的20萬是不是不能退回給他的,然后C股東之后只需要投40萬進來就可以了是嗎,因為A股東之前已經投了20萬了。
3/1203
2019-08-30
公司注冊資金100萬,國稅一月應該給開多少稅票
1/2299
2015-12-08
老師你好,之前暫估分錄: 借:庫存商品-暫估 貸:應付賬款-暫估 現在沖銷分錄做紅字分錄, 收到發票時的分錄是不是作 借:庫存商品 貸:現金/銀行存款 小規模納稅人 不考慮稅額 分錄是否正確?
2/1093
2019-05-18
老師 買材料發票沒到 我做借:原材料-暫估5 貸:應付賬款5 領用材料是做 借:主營業務成本5 貸:原材料-暫估5 發票來了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應付賬款 5 這樣對嗎
1/592
2018-12-14
建筑施工企業,暫估款時全部暫估成了機械費,借工程施工—機械費 貸應付賬款—暫估應付款。現在回來了部分材料發票,而不是機械發票,這樣該如何調整賬務呢?保證原來結轉的成本不出錯
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2020-03-26
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
1/921
2016-12-20
老師,暫估入賬差旅費發票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
4/1369
2016-12-20
老師,請問個問題,比如我上個季度有暫估沒有沖完,如果我把沒有沖完的部分的暫估繳納了企業所得稅了額,是不是需要把這個不分的暫估沖銷了?如果要沖銷的話我的會計分錄怎么做呢?
3/175
2024-08-27
老師,我今天問的暫估材料成本差異問題,是紅沖暫估的材料分錄按發票入正確的,把差異轉去主營業務成本里就可以了,還是把關于該暫估材料從入庫到領料、成品入庫、出庫都要更正啊??
1/1732
2018-05-08
去年暫估庫存商品數比如是100,然后實際收到的90,差額有10,多暫估的我肯定要調過來,調的時候肯定是,借:庫存商品,貸:一年年度損益調整,,調過來這個暫估庫存商品,后續怎么消化掉呢?
1/825
2019-04-09
2017年12月暫估原材料,應付賬款~暫估貸方余額轉到2018年,2018年收到發票,應付賬款~暫估無余額,請問收到的發票如果是2017年12月開具的,或是2018年1月開具的,對2017年所得稅調整有影響嗎?
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2018-03-19
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