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籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
老師就是我們購買金稅盤,不是可以全額抵扣增值稅嗎?現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄,以后有抵扣在做,還是現在就可以做呢
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2018-09-30
老師,出口退稅里面的內容,對于應納稅額絕對數<或=退稅限額的時候,免抵稅額=退稅限額-應納稅額絕對數,那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
取得農產品免稅普通銷售發票抵扣進項后,因發票無抵扣聯是將復印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發票聯付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
假如當月取得進項發票30份 50萬 稅額 8.5萬 進項稅無法區分 這里的意思是我當月取得的全部進項發票嗎? 然后不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額 乘 (當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)/當期全部銷售額
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2017-12-07
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產期間產生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
一般納稅人,本月銷項稅額87878.17-進項稅額12248.33-上期留抵金額325891.26=–250261.42,本月是不是不用交增值稅,,增值稅報表中上期留抵稅額就是稅對不?不是金額,可以直接銷項稅減去進項稅再減去上期留抵稅額
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2019-09-29
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
老師,做賬的時候,進項按正常的分錄做。但是有的進項這期沒抵扣,下期抵。那這期賬上的銷項減進項就和當期實際銷項減進項不一致了?是不是賬目上的要和實際的要一致
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2016-05-31
如果發現當期確認認證的增值稅發票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
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