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老師我剛剛調(diào)了公司的一筆賬,借:應交稅費~應交增值稅~進項稅-42439.28應交稅費~應交增值稅~出口退稅172000.9貸:應交稅費~應交增值稅~進項稅轉(zhuǎn)出129561.62能不能幫我看一下對不對?謝謝!
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2018-11-30
甲企業(yè)是增值稅一般納稅人,進口潤滑油200噸,關稅完稅價格每噸15萬元。已知,增值稅稅率13%,消費稅定額稅率1.52元/升,1噸=1126升,關稅稅率為6%。應納增值稅是多少為什么要×10000
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2021-04-20
施工企業(yè)工程款收入,申報稅時,按不含稅價填寫嗎?
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2017-02-14
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計算應交所得稅。
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2023-03-02
新規(guī)后的個稅要怎麼來申報,扣除項目要什麼依據(jù)
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2018-10-10
老師好,請問代扣代繳的個人對的稅怎么做分錄呢?
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2019-05-05
根據(jù)《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》(財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號)規(guī)定,納稅人購進農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為( )。納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照( )的扣除率計算進項稅額。
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2019-10-18
老師,進口一般用到岸價,出口是用離岸價嗎
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2020-03-22
老師我們是外貿(mào)企業(yè),主營進出口業(yè)務,是否每一筆進項票都要借記應交增值稅進項?但是都不能抵扣,借記以后怎么辦?還是每次都全額入賬費用/成本?
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2019-10-24
我想咨詢一下 我們做出口退稅的 有些進項專票還沒有退稅,但是相對應的商品已經(jīng)賣出去了,那么申報增值稅時 這部分的進項稅要填到 本期認證相符且本期未申報抵扣那欄嗎?還有一種情況就是商品沒賣出去 或者不確定是否銷往國外,進項稅正常申報嗎?如果已經(jīng)正常申報 后來出口了,那這部分進項稅國稅網(wǎng)上怎么做轉(zhuǎn)出?
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2019-04-23
每月月末計提出口退稅的時候,因為和確認成本有時間差,那么月末應交稅費-應交增值稅會不會出現(xiàn)余額。如果不是全額退稅的話,這個科目出現(xiàn)余額怎么辦
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2022-03-15
出口退稅中賬務上作銷售處理(增值稅申報)指的是要開具增值稅銷項發(fā)票?可是對方是境外公司的話那是開境外公司的單位信息的銷項發(fā)票?
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2020-03-30
老師好,我們現(xiàn)在從廠家購進一批高爾夫球車,廠家報價是4800不開票,也就是不含稅對吧,但是我們購進是要出口,需要開增值稅專票的以備辦理出口退稅,廠家說開票的話需要多加10個點,那就是含稅價4800 4800*0.1=5280,對吧,那最終增值稅專票上的稅額就是5280/1.17*0.17=767.18,然后不明白的是廠家為什么加10個點?
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2016-09-19
老師,我想問一下。外貿(mào)企業(yè)有出口業(yè)務,這個月申報增值稅的時候,還需要在減免稅表里填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-09
老師:我們公司是出口退稅生產(chǎn)企業(yè),專門生產(chǎn)功放設備的,現(xiàn)在已經(jīng)報關了幾筆貨物,收到部份外匯貨款了,要開票,如何開票票,如何申報退稅呢?增值稅申報和退稅申報是分開操作的嗎?
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2022-04-06
老師,我們是純外貿(mào)企業(yè),八月份開始出口退稅,開具了一筆零稅率的發(fā)票,并且收到了一張進項專票。我在八月份的增值稅申報,申報了本期認證相符且本期未申報抵扣,如下圖。請問我在申報7-9月份的所得稅表,所得稅表中哪個需要填寫呢?還是說所得稅表不影響
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2023-10-13
老師我是一家出口外貿(mào)企業(yè),我又是小白鼠不知道咋么做,結(jié)果2018年整年的的進項進來都是進項地方放著,現(xiàn)在稅務出口退稅的錢進來了(退稅另外有人辦理的)我不知道帳要怎么做了,請老師指導我,謝謝!我是這么操作的:借銀行,貸應收,然后在做一筆,接應收,貸應交增值稅,感覺總有什么地方不對,所以麻煩老師了,進項是16個點的,出口退稅是13個點
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2019-04-11
我妹妹的公司,是生產(chǎn)供應商,現(xiàn)在對方客戶要出口退稅,函調(diào)不通過,如果沒有增值稅稅負率,開多少銷項就開多少進項回來,有沒有什么影響
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2024-10-16
是國內(nèi)買材料生產(chǎn)出產(chǎn)成品然后銷售到國外,現(xiàn)在只有一張報關單,申請出口退稅和增值稅申報要怎么做?
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2018-09-03
老師,我在外貿(mào)企業(yè)的稅務數(shù)字賬戶中出口發(fā)票勾選好后忘記用途確認了,導致退稅申報時一直無增值稅發(fā)票信息,現(xiàn)在是退稅延遲一個月了,今天上班剛剛確認1月底開票的,對于下個月出口發(fā)票勾選確認了有否影響
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2024-02-17
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