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4月4日,將上月購進的1000件不合要求的原材料硅膠板退還給供貨方,收回款項45 200元,取得紅字增值稅專用發(fā)票。
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2023-11-07
商場辦公用品能開增值稅普通發(fā)票13%稅率,能開13%增值值稅專用發(fā)票?
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2022-04-14
1.進出口環(huán)節(jié)繳納的消費稅、增值稅免征城建稅。同時免教育費附加嗎? 2.繳納的房產(chǎn)增值稅需要隨征城建稅和教育費附加的嗎?
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2022-04-10
分期付款方式購入一批原材料,合同約定的購買價款為500萬元,增值稅進項額為85萬元。根據(jù)合同約定,星海公司應(yīng)于購貨時支付全部增值稅稅額和20%的貨款,其余貨款于每年年末等額支付,分4年付清。該項購貨具有融資性質(zhì),星海公司選擇7%作為折現(xiàn)率。答案
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2023-03-14
2020年8月,大華公司(增值稅一般納稅人) 委托日 企業(yè)(增值稅一般納稅人) 銷售甲保溫杯 800 件,找協(xié)議價 150元/1(不含增值稅) 結(jié)算。該南品成本為 120 元/件,增值稅稅率 13%。 合同約定甲保溫杯的市場定價由 B企業(yè)自己確定,且約定將來 日 企業(yè)有末售出商品時可以將商品退回大華公司,B企業(yè)不再另外收取手續(xù)費。本年10月,B企業(yè)按實際售價為 200 元/件(不含增值稅) 將全部甲保溫杯對外出售,己全部收到貨款,并向大華公司開具了代銷清單,大華公司收到 B 企業(yè)開來的代銷清單時開具相應(yīng)的增值稅專用發(fā)累,本年11月雙方結(jié)清相關(guān)款項,【要求】 (1)判斷本題中委托代銷業(yè)務(wù)的類型,并說明理由。 (2)作出B 企業(yè)在本次委托代銷業(yè)務(wù)中涉及的相關(guān)會計與稅務(wù)處理。
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2022-12-14
視同銷售中:委托方讓受托方賣東西,受托方要征收增值稅,(委托方會給受托方手續(xù)費),委托方會給受托方開具進項稅發(fā)票,這樣的話,受托方就不會虧損,還會賺到手續(xù)費
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2019-01-27
老師好,我公司是建筑業(yè)總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內(nèi)蒙古有一個簡易計稅項目,現(xiàn)在有一家上海的專業(yè)分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發(fā)票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內(nèi)蒙古預(yù)繳增值稅時這部分的專業(yè)分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
老師,會計分錄第二個歸集分包成本時為什么借方還有個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1.8,黃海為小規(guī)模,收到這部分進項也沒辦法抵扣,所以增值稅的1.8這部分不是應(yīng)該計入工程施工-合同成本嗎?為什么不是借:工程施工-合同成本 61.8 貸:應(yīng)付賬款-小海公司 61.8 麻煩老師解答,謝謝
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2020-05-04
2023年5月13日衣衣布舍公司向C企業(yè)銷售服裝200 件,單位售價100元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅率13%,代C企業(yè)墊付運費400元。該項交易附有現(xiàn)金折扣條件:2/10,1/20,n/30(假設(shè)計算現(xiàn)金折扣時不考慮 增值稅問題)。 (1)賒銷時 (2)5月22日,收到C企業(yè)支付的貨款。 (3)5月29日,收到誠信商場支付的貨款。 (4)6月5日,收到誠信商場支付的貨款
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2024-03-01
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,1月份留底稅額10000+(這部分也是我們的應(yīng)退稅額),還未結(jié)匯,2月份無出口業(yè)務(wù),2月份申報增值稅的時候能用1月份的這些留底稅額嗎?如果用了還能進行退稅嗎?
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2021-03-03
李女士在2021年5月首次通過跨境電商平臺購買名牌香水1瓶(30毫升),電商平臺對該香水海外代購報價500元,該價格是海外代購商品的海關(guān)口徑實際交易價格假定進口高檔化妝品關(guān)稅稅率3%,消費稅稅率15%,則電商平臺應(yīng)代收代繳李女士消費稅( ) 元。 電商平臺應(yīng)代收代繳李女士消費稅=500/(1-15%)×15%×70%=61.76(元) 請教老師為什么乘70%?
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2021-12-24
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認條件。
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2023-06-05
請問老師 我單位生產(chǎn)出口企業(yè) 4月退稅43022.78元,為什么在申報,增值稅附加稅的時候 要交增值稅免抵稅額?以前月份都沒有交過
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2019-05-18
出口化肥不退稅,視同國內(nèi)銷售計征增值稅,開具形式發(fā)票,填報增值稅報表時是填在開具其它發(fā)票欄,還是填在未開具發(fā)票欄。
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2019-04-10
如果是 出口不退稅的,企業(yè)按照內(nèi)銷處理,繳納增值部分增值稅的,境內(nèi)貨源地錯了,有影響嗎?那反征稅還是按照:銷項稅-進項稅?
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2018-12-28
銷售給HXT公司的50件產(chǎn)品到貨后,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題協(xié)商在價格上優(yōu)惠10%,并按規(guī)定開取了紅字增值稅專用發(fā)票
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2023-06-08
宏達公司2019年6月末以銀行存款680萬元及公允價值650萬元賬面價值545萬元的庫存商品作為合并對價,吸收合并濱海公司。合并前宏達公司與濱海公司無任何關(guān)聯(lián)。合并日宏達公司資本公積股本溢價明細賬余額80萬元,留存收益余額120萬元。合并日濱海公司資產(chǎn)負債表賬面價值與公允價值情況見下表(所得稅率為25%,增值稅率13%)。合并日濱海公司資產(chǎn)負債簡表單位:萬元資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益項目賬面價值公允價值項目賬面價值公允價值原材料等300300應(yīng)付賬款等800800應(yīng)收賬款等500500股本700無形資產(chǎn)6053
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2023-03-02
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有( ?。?。 A.來料加工復(fù)出口的貨物 B.屬于小規(guī)模納稅人的生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物 C.外貿(mào)企業(yè)出口避孕藥品 D.外貿(mào)企業(yè)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者直接購進的免稅農(nóng)產(chǎn)品出口
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2024-05-15
7.某商場(一般納稅人),2020年10月進口一批高檔美容修飾類化妝品,境外離岸價為 350萬元。貨物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費200000元、保險費80000元及其他費用40000元。報關(guān)后商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅,并取得完稅憑證。該批化妝品運往商場發(fā)生運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款40000元,稅額3600元。該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元。(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%)要求: (1)計算該批高檔化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費稅及國內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進行相關(guān)會計處理
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2022-01-04
某商場(一般納稅人),2020年10月進口一批高檔美客修飾類化妝品,境外離岸價為350萬元,貸物運抵我國關(guān)境前發(fā)生的運輸費200000元、保險費80000元及其他費用40000元.報關(guān)后商場按規(guī)定繳納了進口環(huán)節(jié)的增值稅和消費稅,并取得完稅憑證,該批化妝品運往商場發(fā)生運輸費用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款40000元,稅額3600元,該批化妝品當月在國內(nèi)全部銷售,取得不含稅銷售額5100000元,(假設(shè)高檔化妝品關(guān)稅稅率為20%) (1)計算該批高檔化妝品進口環(huán)節(jié)應(yīng)納關(guān)稅、增值稅、消費稅及國內(nèi)銷售應(yīng)納增值稅額 (2)進行相關(guān)會計處理
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2022-01-04
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