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老師好:企業租個人住房作為辦公場所,合同約定按月支付每月400元房租金,個人沒辦理稅務登記按月開收據給企業,問企業按月進行代扣財產轉讓所得個稅申報嗎?收據可以稅前扣除嗎?
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2023-12-23
計算企業所得稅應繳納所得額時,特別提醒增值稅不允許扣除的原因是: 企業繳納的增值稅稅款,因增值稅是價外稅,發生銷售時,直接就記入"應交稅費--應交增值稅"科目,不擠占成本費用,故計算企業所得稅應納所得額時不得扣除,老師 這個里面所說的不擠占成本費用具體是什么意思
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2021-06-24
小規模納稅人,只在2018年第四季度開了19000元的發票,但是人員工資全部是零申報,也沒有其他可稅前扣除項目,請問可以直接做19000的全年一次性獎金發放,按3%的稅率上個人所得稅,從而避免上10%的企業所得稅嗎?這樣合理嗎?有沒有違背相關法律法規?
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2018-12-29
企業在超市購入購物卡取得普通發票可以稅前扣除不?應如何做會計分錄?
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2020-01-01
100件自產A產品成本價30元/件(市場售價70元/件)用于發放職工福利,所得稅匯算清繳時在不超過工資薪金總額的14%的標準下允許稅前扣除的標準是3510元(100*30*1.17)還是8910元(100*70*1.17)?求幫忙解答
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2017-08-05
本月工資30000元,五險3000,公積金2300,年金1000,實發工資:30000-3000-2300-1000-個稅=到手工資;但是在算個稅的時候,公積金上限只能稅前扣除1800,年金上限扣除600,按政策上來說,是不是算個稅的時候這樣算:30000+500(超額公積金)+400(超額年金)-3000-1800-600-5000(起征點)=應納稅所得額 然后在用這個應納稅所得額*稅率=應交個稅
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2020-07-18
從稅務管理角度看,工資報酬的支付應用工資表按實列支,并按規定代扣代繳工資薪金類個人所得稅;納稅人支付勞務報酬則需要取得相應的勞務發票,并按規定代扣代繳勞務報酬類個人所得稅。兩種支出的計稅方式完全不同。公司給別人支付勞務報酬,是不是對方要提供給公司勞務發票并且公司還要代扣代繳勞務報酬類個人所得稅?兩個必須都有才可以稅前扣除是嗎?
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2017-04-21
您好,我剛才了您的一個回答。是關于款已付 材料已到也用了,想確認成本。 您的回答是 先暫時估價入帳, 借:原材料 (金額暫時先估的) 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 材料發票來了之后 1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下: 借:原材料 (金額暫時先估的)紅字 貸:預付帳款 (金額暫時先估的) 紅字 2.重新做個分錄: 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項) 貸:預付帳款 但做進原材料能在企業所得稅前扣除嗎
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2022-01-09
老師您好,請問2019年度繳納的印花稅和殘保金,在所得稅匯算清繳時,能稅前扣除嗎?如能扣除那填表是填在哪張表里?謝謝!
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2020-05-20
企業職工因公出差乘坐交通工具發生的人身意外保險費的支出,準予企業計算企業所得稅應納稅所得額時扣除這句話對不對?
1/1143
2020-01-10
企業職工因公出差乘坐交通工具發生的人生意外保險費支出,準予企業在計算企業所得稅應納稅所得額時扣除 對不對老師?
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2020-02-29
根據相關政策規定,企業用于研發活動的儀器、設備,符合稅法規定且選擇加速折舊優惠政策的,在享受研發費用稅前加計扣除政策時,就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。這個政策是不是對特定的企業才可以享受?
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2024-08-14
匯總這個表,第七項,是如何倒推,算出符合稅法扣除數的?
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2019-06-18
稅法中的列舉扣除和標準扣除是什么意思,區別是什么?
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2015-11-03
個人所得稅的子女教育信息填寫本人扣除比例是甜100%,全額扣除還是50%平均扣除啊?
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2020-06-20
老師您好個人繳納的醫療保險和養老保險是在單位繳納的扣款小票沒有正式票據能否在所得稅匯算清繳時稅前扣除因未在工資個月中計提扣除而是一次性繳納到公司公司給開具的是單位印制的扣款小票后有單位統一繳納到社保和醫保的!另外我是總公司的下屬單位
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2016-05-31
月工資表制作時個人每月醫療救助金10元是不允稅前扣除的,實際中那是要單獨列一欄在稅后扣除10元么?比如基本工資+各項補貼-不含10元的個人社保-個人公積金=應納稅所得額,應發工資一個稅一10元=實發工資。對么?
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2016-11-10
請教一大家,公司有固資資產報廢了,和應收賬款的壞賬,怎么在所得稅前扣除?
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2014-09-27
向投資者支付的股息,紅利,為什么在計算應納稅所得額的時候可以稅前扣除,
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2019-03-17
個人直接向紅十字會捐贈,在計算繳納個人所得稅時,準予在稅前全額扣除嗎?
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2022-01-09
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