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某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅征稅率17%,退稅率13%。2015年6月和7月的生產經營情況如下: 6月份業務: (1)外購原材料取得增值稅專用發票,注明價款400萬元、增值稅稅額68萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額34萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口。 (2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額共計300萬元,本月應收回60%貨款,其余貨款于7月10日前收回;出口貨物離岸價折合人民幣500萬元。 (3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本3萬元,成本利潤率10%。 7月份業務: (1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計26萬元。 (2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300萬元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送。 (3)收回6月份采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。 假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵
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2017-11-15
老師,我想問下如果有外銷收入,但是沒有跟稅務局提前預申報,后來稅局的退稅計劃不足,不讓退的這種情況,該如何申報啊?出口退稅申報系統是不需要申報了吧?電子稅務局的增值稅表還需要填這筆外銷收入嗎?外銷已開發票。比如1月份的出口,在2月份沒有退回來,可以到3月份在申報嗎,3月份申報的話1月份開的發票還需要沖紅重新開具嗎
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2022-02-28
進口20000元的洗護用品,到國內總費用
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2021-07-08
我們出口是免稅的,我報增值稅會將其做入未開票,現在就是在這個賬怎么做?
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2023-03-08
成品油進口關稅完稅價格是32.44元關稅1.95元,消費稅1.52元/L增值稅的怎么算呢
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2019-04-08
老師您好,我們這出口時交的增值稅按,13%交稅,退回來時退了11%,有這種情況嗎
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2021-02-03
您好,老師,問一下就是進口貨物為什么應付賬款和關稅增值稅單子上對不上
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2019-07-05
老師例如:小黃員工在建海公司發工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建海扣簡海員工的社保錢轉到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
2015-01-31,1月31日收到上海人樂服裝廠給予本企業3.5萬元的通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票,(根據上海人樂服裝廠2014年和本企業簽訂的全年完成購貨300萬元以上,給予返利10%萬元的銷售合同規定)。根據通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票做賬。
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2016-10-31
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有(  )。 A.來料加工復出口的貨物 B.屬于小規模納稅人的生產企業委托外貿企業代理出口的自產貨物 C.外貿企業出口避孕藥品 D.外貿企業從農業生產者直接購進的免稅農產品出口
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2024-07-11
申請出口退稅,在自檢時候,一共38條信息,其中有24條信息不通過,原因寫:1,出口商品碼(82159900)與海關數據中的(XXX)不等(報關單寫8215990000,但這個查了說過期,退稅系統默認82159900。而且同一批出口,相同商品編碼有兩三條通過,其他都不通過),2,美元離岸價(超海關XXX)22.30100002%。。。 請問是什么原因導致的呢?我應該怎么樣處理?
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2019-05-10
,這個張美海的備用金對方已經收到所以是庫存現金在借方,但是張妹海的錢已經付出去了,其他應付款不應該在借方嗎,貸方表示增加啊,表示增加不代表她欠的還沒付出去嗎,但是她已經付過了
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2019-03-24
某公司為制造業增值稅一般納稅人,生產M產品耗用的甲材料按實際成本核算,并采用先進先出法計價。 2020年12月初結存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計提存貨跌價準備。12月份該公司發生 與甲材料有關的業務如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗收入庫,取得增值稅專用發票上注明的價款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關的支出共計6.51萬元,其中:運費5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險費1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運費及保險費均已取得增值稅專用發票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發票上注明的價款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項尚未收到。該銷售業務符合收入確認條件。
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2023-06-05
2023年5月13日衣衣布舍公司向C企業銷售服裝200 件,單位售價100元,開出增值稅專用發票,增值稅率13%,代C企業墊付運費400元。該項交易附有現金折扣條件:2/10,1/20,n/30(假設計算現金折扣時不考慮 增值稅問題)。 (1)賒銷時 (2)5月22日,收到C企業支付的貨款。 (3)5月29日,收到誠信商場支付的貨款。 (4)6月5日,收到誠信商場支付的貨款
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2024-03-01
甲、乙兩公司的住所地分別位于北京和海口。甲公司向乙公司購買一批海南產香蕉,3個月后交貨。但合同對于履行地點和價款均無明確約定,雙方也未能就有關內容達成補充協議,依照合同其他條款及交易習慣也無法確定。根據合同法律制度的規定,下列關于合同履行價格的表述中,正確的是(  )。 A.按合同訂立時海口的市場價格履行 B.按合同訂立時北京的市場價格履行 C.按合同履行時海口的市場價格履行 D.按合同履行時北京的市場價格履行
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2021-06-16
房屋租賃合同金額是不含稅的,現承租房公司需要開發票,稅金由承租方承擔,但開出的發票是標注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
老師好,我公司是建筑業總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內蒙古有一個簡易計稅項目,現在有一家上海的專業分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內蒙古預繳增值稅時這部分的專業分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
老師,我們是生產企業出口退稅,1月份留底稅額10000+(這部分也是我們的應退稅額),還未結匯,2月份無出口業務,2月份申報增值稅的時候能用1月份的這些留底稅額嗎?如果用了還能進行退稅嗎?
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2021-03-03
增值稅普通發票,專用普票,增值稅專用發票有什么區別
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2017-06-19
請問老師 我單位生產出口企業 4月退稅43022.78元,為什么在申報,增值稅附加稅的時候 要交增值稅免抵稅額?以前月份都沒有交過
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2019-05-18
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