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上年給股民的分紅錢計入了財務費用,但稅務局要求從稅后利潤支出,請問這應該怎么調賬。
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2020-07-19
進口20000元的洗護用品,到國內總費用
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2021-07-08
我們出口是免稅的,我報增值稅會將其做入未開票,現在就是在這個賬怎么做?
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2023-03-08
成品油進口關稅完稅價格是32.44元關稅1.95元,消費稅1.52元/L增值稅的怎么算呢
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2019-04-08
老師您好,我們這出口時交的增值稅按,13%交稅,退回來時退了11%,有這種情況嗎
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2021-02-03
您好,老師,問一下就是進口貨物為什么應付賬款和關稅增值稅單子上對不上
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2019-07-05
老師好:我們企業國外進口產品,銷售給某某大學,大學做免表。那這個進口的增值稅是不是我們和大學都不用交了。我們收大學款,也不用給某某大學開發票,對吧?請老師寫下采購和銷售的分錄,多謝。
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2019-12-23
老師例如:小黃員工在建海公司發工資扣社保,但是小黃的社保在簡海公司交,我是這樣記賬的,你看對不對呀! 一、建海列工資時(扣社保有建海和簡海的員工)出賬: 1、 借:管理費用-工資1000 貸:應付職工薪酬1000 借:應付職工薪酬-工資1000 貸:其他應付款 -個人社保部分200 其他應付款-簡海個人社保部分300 銀行存款 500 2、我在建海扣簡海員工的社保錢轉到簡海賬戶 借:其他應付款-簡海個人社保部分300 貸:銀行存款 300
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2023-02-24
《關于軟件產品增值稅政策的通知》(財稅[2011]100號)   一、 軟件產品增值稅政策   (一)增值稅一般納稅人銷售其自行開發生產的軟件產品,按17%稅率征收增值稅后,對其增值稅實際稅負超過3%的部分實行即征即退政策。   (二)增值稅一般納稅人將進口軟件產品進行本地化改造后對外銷售,其銷售的軟件產品可享受本條第一款規定的增值稅即征即退政策。   本地化改造是指對進口軟件產品進行重新設計、改進、轉換等,單純對進口軟件產品進行漢字化處理不包括在內。   (三)納稅人受托開發軟件產品,著作權屬于受托方的
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2016-11-23
最后 增值稅專用發票上的 那個 增值稅 難道不用加上嗎?
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2019-03-26
2015-01-31,1月31日收到上海人樂服裝廠給予本企業3.5萬元的通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票,(根據上海人樂服裝廠2014年和本企業簽訂的全年完成購貨300萬元以上,給予返利10%萬元的銷售合同規定)。根據通過稅務局認證的紅字折讓增值稅發票做賬。
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2016-10-31
申請出口退稅,在自檢時候,一共38條信息,其中有24條信息不通過,原因寫:1,出口商品碼(82159900)與海關數據中的(XXX)不等(報關單寫8215990000,但這個查了說過期,退稅系統默認82159900。而且同一批出口,相同商品編碼有兩三條通過,其他都不通過),2,美元離岸價(超海關XXX)22.30100002%。。。 請問是什么原因導致的呢?我應該怎么樣處理?
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2019-05-10
,這個張美海的備用金對方已經收到所以是庫存現金在借方,但是張妹海的錢已經付出去了,其他應付款不應該在借方嗎,貸方表示增加啊,表示增加不代表她欠的還沒付出去嗎,但是她已經付過了
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2019-03-24
下列貨物的出口,享受增值稅出口免稅不退稅政策的有(  )。 A.來料加工復出口的貨物 B.屬于小規模納稅人的生產企業委托外貿企業代理出口的自產貨物 C.外貿企業出口避孕藥品 D.外貿企業從農業生產者直接購進的免稅農產品出口
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2024-07-11
房屋租賃合同金額是不含稅的,現承租房公司需要開發票,稅金由承租方承擔,但開出的發票是標注出租方的名字,承租方如何入賬?
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2019-07-05
甲、乙兩公司的住所地分別位于北京和海口。甲公司向乙公司購買一批海南產香蕉,3個月后交貨。但合同對于履行地點和價款均無明確約定,雙方也未能就有關內容達成補充協議,依照合同其他條款及交易習慣也無法確定。根據合同法律制度的規定,下列關于合同履行價格的表述中,正確的是(  )。 A.按合同訂立時海口的市場價格履行 B.按合同訂立時北京的市場價格履行 C.按合同履行時海口的市場價格履行 D.按合同履行時北京的市場價格履行
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2021-06-16
銷售給HXT公司的50件產品到貨后,發現質量有問題協商在價格上優惠10%,并按規定開取了紅字增值稅專用發票
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2023-06-08
老師好,我公司是建筑業總包單位,增值稅一般納稅人,我們公司在內蒙古有一個簡易計稅項目,現在有一家上海的專業分包單位給我單位開了60多萬的3個點的上海增值稅普通發票,防水工程款,請問我單位給甲方開票的話,去內蒙古預繳增值稅時這部分的專業分包工程款可以抵扣嗎?需要什么文件還有流程?
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2020-03-15
老師,我們是生產企業出口退稅,1月份留底稅額10000+(這部分也是我們的應退稅額),還未結匯,2月份無出口業務,2月份申報增值稅的時候能用1月份的這些留底稅額嗎?如果用了還能進行退稅嗎?
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2021-03-03
2023年5月13日衣衣布舍公司向C企業銷售服裝200 件,單位售價100元,開出增值稅專用發票,增值稅率13%,代C企業墊付運費400元。該項交易附有現金折扣條件:2/10,1/20,n/30(假設計算現金折扣時不考慮 增值稅問題)。 (1)賒銷時 (2)5月22日,收到C企業支付的貨款。 (3)5月29日,收到誠信商場支付的貨款。 (4)6月5日,收到誠信商場支付的貨款
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2024-03-01
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