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請(qǐng)問所得稅年報(bào)中的資產(chǎn)總額怎么算,我們是第二季度才成立的公司,比如說2季度末20萬,三季度末50萬,四季度末90萬
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2019-05-22
2019年是虧損的,但是2020年第一季度盈利了,現(xiàn)在填這個(gè)企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報(bào)表,是把今年的利潤(rùn)總額的數(shù)也填到第8行這嗎?
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2020-04-05
這個(gè)月申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅,第三季度盈利的要交稅,去年利潤(rùn)是虧損的,系統(tǒng)默認(rèn)要彌補(bǔ)去年虧損,這個(gè)就按照系統(tǒng)來?
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2018-10-10
請(qǐng)問所得稅年報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)是這樣填的嗎?19年沒有攤銷,只有以前年度攤銷的數(shù)據(jù)
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2020-04-27
以前年度退稅,在所得稅年報(bào)A表如何填列
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2021-05-05
企業(yè)所得稅的季報(bào)與年度匯繳是什么關(guān)系?又說所得稅是預(yù)繳 什么意思?
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2019-10-10
某公司計(jì)算第三季度應(yīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅率為25%。第三季度的相關(guān)業(yè)務(wù)信息如下: (1)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為90萬元; (2)取得國(guó)債利息收入10萬元; (3)可抵扣以前年度未彌補(bǔ)虧損15萬元; (4)計(jì)提減值準(zhǔn)備8萬元。 注:減值準(zhǔn)備在年底匯算清繳進(jìn)行調(diào)整。請(qǐng)?zhí)盍邢卤?答案單位為元,例10萬元寫作100000 項(xiàng)目 利潤(rùn)總額 第一空 免稅收入 第二空 彌補(bǔ)以前年度虧損 第三空 計(jì)提減值準(zhǔn)備 第四空 應(yīng)納稅所得額 第五空 企業(yè)所得稅稅率(%) 第六空 應(yīng)納所得稅額 第七空
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2022-10-23
請(qǐng)問二季度交了企業(yè)所得稅,但是現(xiàn)在企業(yè)沒有利潤(rùn)下降了,年終交不到那么多企業(yè)所得稅了,那多交的企業(yè)所得稅怎么退回呢
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2020-01-02
我司是高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅的稅率是15%;但是我司又是小型微利企業(yè),又符合(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告 2023 年第 12 號(hào))企業(yè)所得稅的稅率實(shí)際為5%。那第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),我司應(yīng)按哪個(gè)稅率執(zhí)行?
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2023-10-07
你好,請(qǐng)問填四季度所得稅季報(bào)申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)是1-11月全年累計(jì)數(shù)還是10-12月累計(jì)數(shù)
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2019-11-20
稅務(wù)局未核定工資薪金個(gè)人所得稅期間,企業(yè)也未申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)局現(xiàn)在能否以此對(duì)以前年度未申報(bào)個(gè)稅進(jìn)行處罰
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2021-08-18
在報(bào)年度所得稅申報(bào)時(shí),期間費(fèi)用表里沒有會(huì)務(wù)費(fèi),那么會(huì)務(wù)費(fèi)放到哪里?
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2017-05-14
本年度前三個(gè)季度虧損共計(jì)100萬,第四季度盈利101萬,四季度的所得稅應(yīng)該如何申報(bào)?
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2018-12-29
二季度計(jì)提企業(yè)所得稅5000元,借:所得稅費(fèi)用5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅5000。今年因?yàn)橐咔榈木壒剩髽I(yè)所得稅暫緩繳納。馬上要四季度季報(bào)了,1月份需要繳納企業(yè)所得稅,而四季度季報(bào)時(shí),計(jì)算出來的企業(yè)所得稅才2600元。我需要沖銷多計(jì)提的企業(yè)所得稅2400元嗎?利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本期數(shù)據(jù)那兒,可以填寫-2400嗎?
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2020-12-25
企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類)13 減:減免所得稅額(13.1+13.2+…)這個(gè)應(yīng)該怎么算呢
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2023-03-12
1-3季度已預(yù)交企業(yè)所得稅,4季度虧損 ,年底需要賬務(wù)處理嗎
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2020-01-05
去年繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候,符合條件的小型微利企業(yè)可以選,為什么今年填寫年度納稅申報(bào)表的時(shí)候小型微利企業(yè)(15行)的數(shù)字顯示是0
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2019-04-03
民辦非企業(yè)單位本期繳納以前年度所得稅,本期如何做賬
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2022-05-06
您好,我想問下民辦非企業(yè)單位本期繳納以前年度所得稅,如何做賬?
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2022-05-06
因3季度更正申報(bào),導(dǎo)致多交的企業(yè)所得稅,因?yàn)闆]有辦退抵稅,所以現(xiàn)在申報(bào)時(shí)也抵不了,是嗎?得到匯算清繳時(shí)辦理手續(xù)了。那我年底還是按正常的應(yīng)交所得稅計(jì)提,對(duì)嗎?
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2020-01-15
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