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增值稅怎么做分錄?交了增值稅怎么做分錄?
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2019-02-18
1.甲建筑企業為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項目(適用一 般計稅方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當月外購汽油10萬 元(不含增值稅)且取得增值稅專用發票;購入運輸車輛30萬元(不 含增值稅)且取得增值稅專用發票;取得分包建筑放開具的增值稅專 用發票50萬元(不含增值稅)。上述增值稅專用發票均已認證。 求:計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
去年有一單開錯的發票忘記作廢了,現在才發現,年報信息都已經公布完了,去年沒有確認收入,但是在2018年年底增值稅季度報的時候有報進去,屬于小規模納稅人,這個要怎么處理?按照入賬的金額去稅務系統申報,比對不通過
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2019-05-30
我們公司買車搖號時沒通過,審核的時候提示 : 審核失敗原因:市國稅局:“機構代碼”和“國稅納稅人識別號”都合法在京,且相互匹配;且國稅系統納稅總額小于用戶填報總額,這是怎么回事,我從稅務系統導出來的增值稅用數據19年1-12月份的,數據沒有錯誤,為什么會顯示這種情況
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2020-04-24
老師,你好!小規模納稅人,對方交接過來的時候,只給了個稅申報密碼和增值稅用戶和密碼!小規模納稅人開票是在報稅系統開的嗎?還是在哪里可以登錄開票?
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2020-07-24
老師,我代帳的企業是做足療的,剛剛裝修完,都是自己買材料找工人干活,全是白條子 該怎么入帳呀? 所有的費用都歸集在長期待攤費用科目對不? 需要買稅控系統嗎? 主要稅種是增值稅 要是不開發票,我拿什么入收入呀?
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2015-12-30
我想請問一下個體工商戶要注銷啦,報稅系統是不是所有稅額都要申報呢?例如增值稅及附加稅,環境保護稅及車輛購置稅需要申報嗎?
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2020-05-11
老師,你好。我今天上午在稅務大廳更改了6月份的增值稅報表(一般納稅人)附表四,原來沒有填,實際是補充申報,其中第一項稅控系統和技術維護費,在6月期末余額為480;今天下午回來自己電腦上申報7月份的報表,附表四同樣內容的期初余額沒有鏈上6月份的期末余額,不能手動更改,該怎么辦?如果需要去稅務局報七月份的話,那每次都鏈接不上,豈不是每個月都得去稅務局報?
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2019-08-07
中山增值稅普通發票能否出具營改增[裝修費]增值稅發票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
問下哦,我們是一般納稅人,房租發票按開票系統里面默認的點開?系統默認10個點,簡易增收是5個點
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2018-12-13
到年底,應交增值稅-應交增值稅-轉出未出交增值稅,這個科目到年底時需要結轉嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發票已繳納增值稅了,在計算附加稅時是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
老師,個稅系統本月我新增三人,收入都是三千左右,都達不到起征點,為什么系統算有應補退稅出來呢
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2020-07-06
稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現金900 (2)抵減借應交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額和應交稅費轉出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護費抵減增值稅問題,我先結轉增值稅,然后再抵減嗎,借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸應交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護費抵減,借應交稅費-未交增值稅 ,貸 營業外收入,這樣行嗎,如果不對,應該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當月月份收到了3張發票,增值稅普通發票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計算 4月份報稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
,還說年末結轉進項稅 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-增值稅-進項稅 ,年末結轉銷項稅 借:應交稅費-增值稅-銷項稅 貸:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 怎么還是不太明白之間的具體流程?
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2019-03-22
老師好,我這個月,只有銷項,沒有進項, 借 應交稅費 —應交增值稅—銷項稅 貸 應交稅費 —應交增值稅—轉出未交增值稅 借 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸 應交稅費—未交增值稅 這兩個分錄的摘要咋寫呢?
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2020-07-12
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