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增值稅專(zhuān)票勾選認(rèn)證過(guò)程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專(zhuān)票
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2017-10-01
我有建筑2級(jí)資質(zhì),去外省焦化廠干活,開(kāi)發(fā)票需要交多少稅
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2019-08-02
實(shí)際收款600元,但給對(duì)方開(kāi)了1000元(價(jià)稅合計(jì)專(zhuān)票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
老師,我需要紅字沖銷(xiāo)5張,又要重新開(kāi)具 是不是意味著需要10張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票?
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2019-06-14
老師請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售方上個(gè)月開(kāi)了紅字發(fā)票,增值稅申報(bào)需要在哪一項(xiàng)填寫(xiě)數(shù)據(jù)呢
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2023-02-28
小規(guī)模納稅人初次購(gòu)買(mǎi)增值稅稅控系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)用取得增值稅普票能抵扣增值稅嗎?謝謝!
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2021-05-13
我公司是增值稅一般納稅人,有幾個(gè)固定的供應(yīng)商,合作良好,但這幾個(gè)供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,增值稅專(zhuān)用發(fā)票的征收率為3%和6%請(qǐng)問(wèn)增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票,供應(yīng)商給我們?cè)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票劃算?只要收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎?
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2018-04-11
購(gòu)買(mǎi)辦公用品的費(fèi)用對(duì)方開(kāi)的增值稅發(fā)票怎么入賬
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2015-10-10
老師您好,本次統(tǒng)計(jì)進(jìn)項(xiàng)稅一共勾選了27份,其中一份是住宿費(fèi)不抵扣,那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅“本期認(rèn)證相符的增值稅專(zhuān)用發(fā)票”應(yīng)填寫(xiě)27張還是26張?
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2019-12-16
老師,增值稅申報(bào)表的表二的35行,增值稅專(zhuān)用發(fā)票的份數(shù),我這里有一張通行費(fèi)的發(fā)票,稅額是零,也要填寫(xiě)在這里嗎?
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2019-10-15
老師 我們是個(gè)體戶小規(guī)模增值稅免稅 老板不小心代開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票 這個(gè)報(bào)稅時(shí)報(bào)上嗎?還是忽略不管了
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2020-01-03
(2)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用零配件,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1.12萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)車(chē)間用電,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額16萬(wàn)元:購(gòu)進(jìn)辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.56萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)職工食堂用餐具,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額0.32萬(wàn)元。
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2020-12-15
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
請(qǐng)問(wèn),公司是建筑服務(wù)業(yè),2019年取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票比較多 ,12月也有預(yù)繳增值稅,企業(yè)按稅負(fù)申報(bào),把抵扣+預(yù)繳的稅合計(jì)后,應(yīng)納稅無(wú)法達(dá)到我司稅負(fù),所以:我是選擇少認(rèn)證發(fā)票抵稅呢?多余票放到后續(xù)月份認(rèn)證抵扣(不想認(rèn)證留底待抵扣處理),還是在增值稅附表4中,預(yù)繳增值稅本期實(shí)際抵減稅額調(diào)整金額,哪個(gè)操作更合理不引起稅局關(guān)注?
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2020-01-10
增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票,運(yùn)輸費(fèi)繳納的增值稅分別如何計(jì)算?
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2018-03-31
開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售清單怎么填
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2016-05-16
裝修設(shè)計(jì)實(shí)操中,收到材料時(shí),供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,他月底開(kāi),收到材料還要做進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-08-28
老師,超經(jīng)營(yíng)范圍的產(chǎn)品公司能開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?
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2019-04-17
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