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今年小規模企業,不動產出租給企業,開具5%稅率的增值稅普票季度不超30萬是免增值稅的吧,開具專票才不免對吧。想確定下老師說的不免增值稅應該分情況吧。
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2023-04-07
建筑業本月(12月)收到預收款,是在本月做預繳增值稅,還是在一月份申報期做預繳呢?
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2022-12-23
老師,您好。開具建筑服務預收款不征稅的發票需要預繳增值稅嗎?
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2023-10-09
在項目所在地預繳增值稅時,需要扣除分包款再預繳,那么每次預繳扣的分包款是收到的分包款票的金額,還是簽的合同的分包款金額
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2021-12-09
老師請問下異地預繳增值稅,怎么算的?
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2022-12-27
老師,小規模一個月開普票開了25萬,減免增值稅嗎?
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2021-04-13
稅控系統基數服務費280元未抵減,前面的會計計入,借:其他應付款 貸:銀行存款 現在我需要抵減增值稅應納稅額時應該怎么做分錄
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2021-09-26
您好,請教一下,小規模納稅人上季度的發票這個季度沖紅了,上季度的稅咋報,沖紅前還沒報上季度增值稅呢,現在才報呀。每次報稅系統會自動帶出開票金額,這次出來的卻是紅沖后的數據,請問是自己手動改成紅沖前的金額嗎
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2021-07-12
老師,購買金稅盤和系統維護費一起820元,我在增值稅報表中填了,申報表主表中這筆錢沒體現在進項稅中,資產負債表中體現了,這是怎么回事? 增值稅這個月已經申報成功了,下個月再加還行不行的? 那我現在沒有銷項,我第23欄沒填,但附表四填了 這要不要緊
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2016-12-04
我司是出口退稅生產型新成立企業,一般貿易方式的,請問一下:1、10月份有3張出口報關單,當月報關單信息已收齊的,因沒開到發票,所以沒申請退稅,但增值稅已申報,退稅發票已勾選,現在我想跟著11月的一起申報退稅,那填退稅申報明細表時,10月份那3張報關單的所屬期填多少?因為匯率不一樣,不知道能不能一起申報;2、一張報關單里有些商品可以退稅,有些是0退稅率的,不能退稅的商品,是不是就不用錄入到退稅系統里?
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2022-11-18
然后月未或者年末,借:應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(進項大于銷項時),貸;應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項大于進項時) 如果應交稅費-應交增值稅-進項,大于應交稅費-應交增值稅-銷項,那應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅在借方,顯示的是借方余額,就表示有留抵,不用交稅,反之,就應該交稅了。
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2019-06-02
求解:已知(F/A,10%,9)=13.579,(F/A,10%,11)=18.531,10年期,利率為10%的即付年金終值系數值為( )
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2020-03-26
老師你好,我是個體戶小規模納稅人,上月銷售了一輛汽車,是非稅控具開具的發票,那么本月要季報增值稅,這個非稅控系統開的發票金額應該填哪里
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2021-07-15
汽車檢測公司,小規模納稅企業季度申報表,國稅代開增值稅7000元,自已開票系統開了不含稅銷售額82034.52元,為什么我填的季度報表老是通不過,我想請問下是什么原因
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2016-07-11
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發生運輸費用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設:確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領用本企業生產的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價為 30 萬元;領用用于生產產品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
材料的入庫價值包括增值稅專用發票上的增值稅稅額嗎?
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2019-05-12
請問老師,自然人系統里每個人最多可以扣60000元,是不是就意味著賬上增加一個人,可以增加60000元的費用?
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2019-12-12
你好,老師,報關單出口額1萬,運費1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運費發票1千,我們該怎么處理?在出口退稅系統上錄入負數1千,三:用不用開具增值稅紅字發票1千?
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2015-08-12
老師,申報增值稅表四,稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據,期末也有數據,(本期沒有發生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師,公司是小規模納稅人,我要去稅務代開一張增值稅專用發票,金額有11萬?,F在稅務大廳系統登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么?沒有達到增值稅起征點也要交么?
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2021-01-11
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