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在個人所得稅中,什么情況下要減速算扣除數
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2020-05-14
關于個人所得稅附加扣除的,老人三月底去世,應該怎么算
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2022-04-06
請問老師個人所得稅里減去速算扣除數數字來源于哪里
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2021-11-14
員工停車罰款,企業可以稅前扣除嗎?
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2023-03-24
上季度的購買庫存商品的票有問題,稅館員要求改上季度的企業所得稅季報。當時那兩張票錄入了庫存商品,這還需要改企業所得稅季報的報表嗎?
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2017-07-26
不超過500萬設備一次性所得稅前扣除了,然后設備一年后賣了,設備相關的所得稅怎么處理?怎么開票交稅?
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2020-07-21
你好,老師,我們老板開的好幾個醫院,合伙企業,每個醫院都給他發的工資,加起來一萬好幾,這個交個稅,和他的經營所得稅,怎么算?他說他沒扣除過個稅,不應該工資超過5000就扣個稅嗎?我就是想問工資個稅和經營取得的稅沖突嗎?
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2023-09-04
所有的管理費用都可以在稅前扣除嗎?
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2019-10-10
老師 能給我舉例講下固定資產不超過500萬的可以在所得稅稅前一次性扣除 會計賬上與稅法差異 然后如何調整帳呢 最后沖平
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2018-12-05
做年報時,要交所得稅,那所得稅不也是費用嗎,這樣計提的所得稅不就多了嗎,然后我計提盈余公積是按扣除所得稅的凈利潤計提還是按照未扣除所得稅的利潤
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2018-02-01
個體工商戶業主、個人獨資企業和合伙企業自然人投資者個人所得稅費用扣除標準是否有所調整?
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2017-06-21
(1)會計利潤總額=1590(萬元) (2)工會經費應調增所得額=5(萬元) 職工福利費應調增所得額=10(萬元) 職工教育經費扣除限額=80(萬元),實際發生30萬元,可以據實扣除,無需調整。 工資和三項經費應調增所得額=15(萬元) (3)廣告費扣除限額=900(萬元) 廣告費調增所得額=150(萬元) (4)業務招待費扣除限額=30(萬元)>15(萬元) 業務招待費調增所得額=10(萬元) (5)公益性捐贈扣除限額=190.8(萬元),實際發生的公益性捐贈100萬元,可以據實扣除,無需調整。直接捐贈和稅收滯納金,不得稅前扣除。 應調增所得額=11(萬元) (6)可以扣除的利息費用=30(萬元),應納稅調增=22.5(萬元)。 (7)相當于被投資企業累計未分配利潤和累計盈余公積按減少實收資本的比例計算的部分是免稅的,因此納稅調減15萬元。 (8)2019年應調整應納稅所得額0萬元。 理由:企業在2018
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2021-12-19
利潤表里的所得稅費用,是如何計算的?與申報企業所得稅的應納稅額*25%相符,還是與申報表里的扣除小微企業減免稅額后的應交所得稅相符?
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2022-04-22
2017年七月至2018年六月期間的廠房租金支出60萬元可以在2018年企業所得稅應納稅所得額中扣除嗎?
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2019-08-27
老師你好 年報企業所得稅加計扣除完后納稅成了負的了 減免所得稅優惠表是不是就不出數了
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2020-05-05
計提的壞賬準備,在計算企業所得稅應納稅所得額中不可以扣除嗎? 信用減值損失不是壞賬準備嗎?
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2020-04-02
這個月申報工資還是之前的個稅扣除方法對嗎?
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2019-01-07
更正以前年度的個稅,專項附加扣除沒辦法填嗎
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2022-11-16
請問老師,我們公司是軟件高新技術企業,假如匯算清繳前,應納稅所得額超過300萬按15%的稅率交的企業所得稅,匯算清繳享受加計扣除后低于應納稅所得額低于300萬,請問匯算清繳后可以適用小微企業所得稅優惠政策嗎??100萬5% 300萬10%
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2020-05-25
研發費用在據實扣除的基礎上按年發生額的75%加計扣除,即稅前準予扣除=30+30*75%,如“間接法”算納稅調減=30*75%,這里的間接法是什么意思
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2020-08-02
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