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小規(guī)模開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票納稅申報(bào)的區(qū)別
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2023-10-16
公司收到購(gòu)買(mǎi)白酒的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和買(mǎi)護(hù)膚品的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以認(rèn)證嗎?
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2019-02-15
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)1%企業(yè)性質(zhì)是什么,進(jìn)項(xiàng)是13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這些怎么做賬
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2020-06-21
惠州領(lǐng)購(gòu)營(yíng)改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專(zhuān)用發(fā)票需要什么資料?
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2015-10-24
老師增值稅申報(bào),當(dāng)月開(kāi)票開(kāi)了一張紅字,銷(xiāo)項(xiàng)金額那是分別填,還是填合計(jì)數(shù)?
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2024-04-15
購(gòu)進(jìn)甲材料2000噸,單價(jià)100元每噸,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為26000元,運(yùn)費(fèi)為10000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅為900元,所有款項(xiàng)已用銀行存款支付
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2021-05-13
增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了的處理方法各是什么?
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2017-11-28
老師,增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票有什么區(qū)別該怎么申請(qǐng)
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2020-01-05
增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以和增值稅普通發(fā)票粘貼在一起寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單嗎?
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2019-11-20
老師紅字發(fā)票蓋發(fā)票專(zhuān)用章和蘭字發(fā)票一樣嗎
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2019-06-05
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),在免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)數(shù)字,下面的稅款計(jì)算用填嗎?怎么填?
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2017-04-14
老師,6月份的時(shí)候,稅控系統(tǒng)續(xù)費(fèi)280元。是不是這樣做。 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅額 借方藍(lán)字 借:管理費(fèi)用 借方紅字
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2019-07-13
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-05-31
我想問(wèn)下,住宿的增值稅專(zhuān)用發(fā)票和購(gòu)買(mǎi)電腦的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎
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2019-06-01
資料三:12月1日,長(zhǎng)江公司與大海公司簽訂債 務(wù)重組協(xié)議,以庫(kù)存A材料500千克償還所欠大海公司的債務(wù),債務(wù)賬面價(jià)值為35000元,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明材料價(jià)款為26000元。假定符合收入確認(rèn)條件,不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題:
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2021-11-01
房地產(chǎn)公司增值稅怎么算,是用普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票稅款合計(jì)減去增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅 稅額對(duì)嗎?
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2019-09-07
您好老師,增值稅申報(bào)表,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售額是填開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)總金額,還是只填金額?
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2022-02-09
單用途卡發(fā)卡企業(yè)或者售卡企業(yè)向購(gòu)卡人、充值人開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 持卡人使用單用途卡購(gòu)買(mǎi)貨物或服務(wù)時(shí),貨物或者服務(wù)的銷(xiāo)售方應(yīng)按照現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,且不得向持卡人開(kāi)具增值稅發(fā)票。 銷(xiāo)售方與售卡方不是同一個(gè)納稅人的,銷(xiāo)售方在收到售卡方結(jié)算的銷(xiāo)售款時(shí),應(yīng)向售卡方開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,并在備注欄注明“收到預(yù)付卡結(jié)算款”,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。
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2019-09-10
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開(kāi)了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶(hù)收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開(kāi)據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開(kāi)出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
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