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免抵退與增值稅申報的差額是由于外銷產品,退稅率為0的產品所產生的。這個出口退稅為0的產品,要免抵退申報嗎?還是直接進項轉出?具體該怎么賬務處理及納稅申報呢?
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2018-08-28
生產型企業出口退稅分三種情況,一種是沒有退稅,一種是有退,但留底稅額小于免抵稅稅額,還有一種就是,留底稅額大于免抵退稅額,我想知道這幾種的賬務處理,還望老師不吝賜教
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2024-09-10
圖書免征增值稅最新文件2021,10號文件,報稅時填免征文件無最新文件怎么辦?可以用已到期的文件代替嗎?
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2021-06-04
請問疫情期間生活服務行業減免增值稅,會計分錄怎么做?增值稅普通發票金額開具的是全額免稅發票。
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2020-04-16
疫情期間小規模減免增值稅,建筑勞務發票票面的稅率是3%,預交增值稅稅率是幾個點?有減免優惠嗎?
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2020-04-29
住宿業 疫情期間普票免增值稅,免稅銷售額是含稅還是不含稅?如果是不含稅,表三合計數 就少了稅額
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2020-02-18
老師,期初怎么抵銷啊,如果現在做會計憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的?
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2024-07-12
列明生產企業出口非自產貨物屬于免抵退稅。如果出口自產呢 老師:是的,您說的很對。在增值稅的出口退稅政策中,生產企業出口非自產貨物適用的是免抵退稅政策,而出口自產貨物則適用的是出口退稅政策。 1. **出口自產貨物**:當生產企業出口自己生產的貨物時,可以申請出口退稅。這種情況下,企業可以退還其生產過程中已經繳納的增值稅部分。這是根據國家稅務總局的相關規定執行的,旨在鼓勵出口,促進國內企業的國際化發展。 2. **出口非自產貨物(即視同自產貨物)**:對于出口非自產但符合一定條件的貨物,按照現行稅法可以視同自產貨物處理,適用免抵退稅政策。免抵退稅是指出口貨物時,首先免稅;然后計算免抵退稅額,即按照出口貨物離岸價格與征稅率之差計算應退稅額,并將這部分金額從內銷貨物的應納稅額中抵扣。未抵扣完的部分作為可退稅額,在下期繼續抵扣或申請退稅。 每種情況的具體操作流程和所需材料可能會有所不同,建議咨詢專業的稅務顧問或查閱最新的國家稅務總局公告以獲得準確信息。希望這個解釋對你有所幫助! 免抵退稅和免退稅的區別是啥?為什么自產是這個,非自產是這個
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2025-01-14
領用原材料建造動產,進項稅在當期一次性抵扣。領用原材料建造不動產,進項稅當期抵扣60%,之后第十三個月抵扣40%,那么領用原材料建造不動產,進項稅實際也是可以抵扣的,只是分兩期,并沒有計入固定資產的成本,對嗎?
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2019-03-11
老師,這個分錄出口轉內銷又怎么理解 借:應交稅金-應交增值稅-出口抵減內銷應納稅額(免抵額) 100 貸:應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 100 這100應該是拿來抵銷項稅的,期末結轉的時候 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 應交稅費——應交增值稅——出口抵減應納稅額 這樣算出來未交增值稅剛好是一個要交的稅,可是如果這個應交稅金-應交增值稅-出口退稅(免抵額) 要怎么處理呢,因為我一直理解就是借貸平衡,像第3個分錄它這個科目出現在貸方了,還需要一個什么分錄會讓它出現在借方呢?
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2020-03-20
請問樸老師:國有企業在疫情期間單位繳納社保部分是不是免交?如果是免交應該如何賬務處理?謝謝!
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2020-07-15
你好 請問定期定額和查賬征收都是增值稅免稅是9萬,30萬的是教育費附加和地方教育費附加減免嗎?
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2020-04-09
2018年把稅控盤的專票認證了,已經抵扣進項稅了,還能修改成全額減免增值稅嗎?
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2021-06-04
老師,本期多繳納增值稅50元,如果不申請退稅,可以下期抵扣嗎
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2019-10-21
小規模納稅人購買稅控盤,收到專票,分錄應該如何去做?若存在減免稅費,后期這減免稅費應如何結轉?
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2019-10-10
我公司2019年5月成立,申報殘保金的時候只要選擇減免性質中的其他,然后手動填上本期減免費額嗎?
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2019-07-05
老師,你好,請問個體戶開的餐飲票,普通發票,現在疫情期間是免費的是嗎,如果超過限額也還是免費的嗎
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2020-06-09
老師您好,我單位是一般納稅人小微企業服務業,疫情期間餐飲和住宿都是免稅的,會議費是不是免稅呢?
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2020-07-16
增值稅條例實施細則第二十一條條例第十條第(一)項所稱購進貨物,不包括既用于增值稅應稅項目(不含免征增值稅項目)也用于非增值稅應稅項目、免征增值稅(以下簡稱免稅)項目、集體福利或者個人消費的固定資產。根據以上規定,購進的固定資產用于應稅項目同時也用于免稅項目,其進項稅額可以全額抵扣。 這里的固定資產可以是車、打印機非建筑物的固定資產么
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2022-08-12
出口免稅,是不是所有的進項包括買的固定資產的進項,辦公用的進項等都要轉入成本。還有,16年12月份,17年1月,2月,在增值稅申報表里面申報了免抵退銷售額,但是免抵退系統里面什么都沒做過,現在想把它改免稅,怎么處理?尤其是16年12月份的在增值稅申報表中怎么辦,跨年了
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2017-03-23
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