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這家公司期初未交稅金44768.6一直這么掛著,是什么意思,意思是哪個月申報了。沒有扣款嗎?看不懂,麻煩老師指點下
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2022-04-13
你好老師留抵退稅要從未交稅金賬戶轉到進香稅額轉出科目嗎
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2022-04-12
請問老師,11月已報稅,有未交稅金,該月能不做賬并到下月一起做嗎
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2016-12-26
由于申報系統四舍五入,造成賬面銷項累計比申報數據多0.02;未交稅金累計數比申報數多0.02,該怎么調賬?
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2015-11-10
老師,請問下那個未交稅1269.79他已交稅沖平了,那我未交稅沖的時候,借是未交稅金,貸方應該是什么科目才對呀?
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2019-04-12
我資產負表不平衡 , 你能給我整理下嗎? 問題是出在了未交稅金上.固定資產是“642333.15”。
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2018-07-09
老師請教一下,麻煩幫我詳細解釋一下這些應交稅金的下級科目,未交稅金已交稅金,待抵扣稅金
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2021-12-08
19年報表上未交稅金有貸方余額,實際沒有未交稅金,需要怎樣調賬
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2020-04-21
老師,請問下那個未交稅1269.79他已交稅沖平了,那我未交稅沖的時候,借是未交稅金,貸方應該是什么科目才對呀?
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2019-04-12
???未交稅金借方和貸方都有數,是什么意思?
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2019-02-22
在什么情況下才轉出未交稅金,我這個月若還有上個月留抵的增稅沒抵扣完,用的著轉出未交增稅嗎
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2018-01-03
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
老師,我們是小規模3個點的稅,現在客戶要開含稅價2284,我們老板要收人家6個點的稅,那么該收人家多少稅
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2019-09-16
我們公司有部分發票是開具的差額征收,5%的征收率(人力資源-代收代付),銷項申報增值稅的時候,進項不能抵扣 比如說,我有120的進項,100的銷項,月底結轉的時候,應交稅金-轉出未交增值稅是借方20,然后應該是沒有未交增值稅 但是實際操作的時候,100的銷項里面有5是5%的簡易計稅法,不能進項抵扣,所以,實際繳納的增值稅就會有5 那我做賬的時候,怎么才能在未交增值稅里面體現這部分呢
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2020-12-14
老師你好,附件上傳的圖片是我導出的科目余額表,總覺得未交增值稅科目有余額333.21元,不太對,請問是不是我每個月月末借方是轉出未交增值稅,貸方應交稅金-未交增值稅,這個應該沒有問題的是吧,就是我有時候會有不能抵扣的,會進項稅額轉出,然后每個月月末,又把進項稅額轉出這個轉到應交稅金未交增值稅去。不知道錯在哪一步了,老師幫我看一下
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2024-04-07
請問:單位不欠稅,轉出未交增值稅貸方有余額(以前年度留下的),其它應交稅金的科目余額都是0,有什么辦法能平帳嗎?
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2024-03-11
請問公司增資并且增加一個股東需要交哪些稅啊
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2017-10-16
按利潤總額250000元和25%的所得稅率計算應交所得稅。
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2023-03-02
郭老師在嗎,年末應交稅金原來我一直每個都有余額對沖至0,買了一臺汽車,不小心認證了,所有現在有了留抵稅額,比如:貸:應交稅金-銷項30000,借:應交稅金-進項24000,借:應交稅金-轉出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進項累計數),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
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2023-01-11
月末結轉增值稅,借:應交稅金-增值稅-轉出未交增稅 貸: 應交稅金-未交增值稅 , 繳納的時候沖銷 應交稅金-未交增值稅 ,但是應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅這個科目一直有余額怎么辦
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2021-02-20
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