去年12月購的打印機是以辦公費做賬的,固定資產當時有增加,每月有折舊,現在要更正過來,要怎么做分錄,借:固定資產 借:以前年度損益調整-辦公費 負數 嗎
心靈
于2023-11-02 10:14 發布 ??225次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-02 10:16
如果需要更正去年12月購的打印機的賬務處理,可以按照以下步驟進行分錄:
1.沖銷原先的固定資產增加和折舊記錄。
2.重新按照正確的會計科目進行賬務處理。
3.調整以前年度損益。
4.將“以前年度損益調整”科目的余額結轉到“利潤分配”科目。
5.調整財務報表中的相關項目。
相關問題討論

你好,要做以前年度損益調整或利潤分配-未分配利潤
2020-01-26 22:48:40

如果需要更正去年12月購的打印機的賬務處理,可以按照以下步驟進行分錄:
1.沖銷原先的固定資產增加和折舊記錄。
2.重新按照正確的會計科目進行賬務處理。
3.調整以前年度損益。
4.將“以前年度損益調整”科目的余額結轉到“利潤分配”科目。
5.調整財務報表中的相關項目。
2023-11-02 10:16:18

你好,盤盈用以前年度損益調整,盤虧用待處理財產損益
2016-07-22 10:40:27

“待處理財產損益”賬戶下有“待處理固定資產損益”明細分類賬戶,但按會計準則規定,固定資產盤盈應作為前期差錯記入“以前年度損益調整”科目,那么“待處理固定資產損益”明細分類賬戶不就沒意義了嗎
2015-12-19 10:09:26

你好,對的,盤盈的固定資產,作為前期差錯處理,在按管理權限報經批準處理前,應先通過“以前年度損益調整”科目核算
2021-05-12 10:35:41
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