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送心意

小鎖老師

职称注冊會計師,稅務師

2023-07-15 15:33

您好哦,你這樣是虧損賣了呀

V 追问

2023-07-15 15:34

對的,我主要想知道,我產生的稅費的計算公式

小鎖老師 解答

2023-07-15 15:40

是這樣的,(100-101)/1.13*13%=-0.115044247788  這樣計算的哈

V 追问

2023-07-15 15:41

企業所得稅還有附加稅呢

V 追问

2023-07-15 15:42

貿易公司的附加稅和所得稅各是多少

V 追问

2023-07-15 15:44

100-101還是101-100?,有沒回答錯誤呢

小鎖老師 解答

2023-07-15 15:57

你增值稅不需要繳納,導致你附加稅也不需要,你好的,你進貨不是101嗎,賣了100

V 追问

2023-07-15 15:58

進貨是100,賣給市場101呢

小鎖老師 解答

2023-07-15 15:59

那樣的話就相反的了,就是0.11整數了

V 追问

2023-07-15 16:01

那不是有增值稅了和附加稅,和企業所得稅了

小鎖老師 解答

2023-07-15 16:07

嗯對,那樣的話是會有的,理解的對

V 追问

2023-07-15 16:09

所以我想問的是附加稅,企業所得稅的。是多少。貿易公司有沒抵扣啥的問題

小鎖老師 解答

2023-07-15 16:12

如果是這樣的話,增值稅0.11  附加稅是 (101-100)/1.13*13%*12%=0.0138053097345  然后所得稅 ((101-100)/1.13-0.0138)*5%=0.0435577876106 

V 追问

2023-07-15 16:17

貿易企業不涉及進項抵扣的問題嗎

小鎖老師 解答

2023-07-15 16:19

進項稅已經抵扣了計算的時候

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您好哦,你這樣是虧損賣了呀
2023-07-15 15:33:41
你好,請先自己做哈,不懂的再問
2022-09-07 09:56:56
你好,2019年3月發生的業務共涉及到消費稅=100萬*15%=15萬 零售高檔化妝品是不需要繳納消費稅的
2020-04-30 09:02:00
如果你是一般納稅人取得的專票入庫原材料是不含稅的金額,你領用時也是不含稅的,因為你領用的不含稅的原材料
2019-04-23 09:25:56
您好,這個應納消費稅=1000×10000×15%÷10000=150
2024-05-28 19:46:12
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