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菲童牛寶
于2018-01-05 14:04 发布 2160次浏览
宋生老師
职称: 注冊稅務師/中級會計師
2018-01-05 14:07
你好!不行的。你12月那個進項不能當進項入賬
宋生老師 解答
2018-01-05 14:10
那賬務上要怎么處理呢?
2018-01-05 14:11
您好!你12月怎么做的分錄
2018-01-05 14:20
借:管理費用-保險費 55579.36 應交稅費-應交增值稅-進項稅 3819.28 稅金及附加 3166.60 貸:應付賬款-應付賬款客戶往來 62080.72
2018-01-05 14:24
你好!你12月已經結賬了嗎?
2018-01-05 14:41
@宋老師:還沒有,就因為這個發票我不知道怎么辦了,還有這個費用必須做在12月份,否則成本不夠,我現在正愁怎么辦?票今天才認證,也就是認證期是1月了!麻煩老師給我一個接解決方案吧
2018-01-05 14:52
@宋老師:麻煩老師回復一下我的問題哦,好著急!‘’
2018-01-05 15:02
您好!你沒有結賬的話,建議你直接借應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅3819 把它調出來。
2018-01-05 15:04
@宋老師:那月底結轉的時候怎么辦呢?
2018-01-05 15:06
你好!這個不需要結轉的
2018-01-05 15:08
@宋老師:1月份再把這個借貸方反過來做一下就行了是嗎?
你好!是的,就是這樣。
2018-01-05 15:16
@宋老師:謝謝老師、明白了!
2018-01-05 15:17
你好!不客氣的。
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宋生老師 | 官方答疑老师
职称:注冊稅務師/中級會計師
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