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2.20
于2017-12-16 15:26 發(fā)布 ??1816次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-16 15:29
你好,根據(jù)你稅控盤開具發(fā)票做這個(gè)分錄 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2.20 追問
2017-12-16 15:42
應(yīng)收賬款二級(jí)科目怎么做?
鄒老師 解答
2017-12-16 15:43
你好,就是應(yīng)收未收對(duì)方的單位名稱
2017-12-16 15:46
開票數(shù)大于帳面數(shù)的差額沒有具體單位怎么辦?
2017-12-16 15:47
你好,你發(fā)票都開具出來,就有購買方單位名稱,按這個(gè)名稱設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)就是了
2017-12-16 15:49
這個(gè)差額有可能是幾個(gè)單位的和計(jì)
2017-12-16 15:50
你好,你在應(yīng)收賬款下面根據(jù)這幾個(gè)單位名稱設(shè)置明細(xì)就是了 比如應(yīng)收賬款A(yù)公司 ,B公司這樣
2017-12-16 15:54
@鄒老師:關(guān)鍵是現(xiàn)在不好確定單位
2017-12-16 15:55
你好,這個(gè)就需要你去確定哪些單位款項(xiàng)沒有收到就需要掛賬應(yīng)收賬款明細(xì)的
@鄒老師:我們單位一直都是按實(shí)際收入進(jìn)帳,銷售發(fā)票記賬聯(lián)從來沒有做過帳
2017-12-16 15:56
你好,做賬是需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制,而不是收付實(shí)現(xiàn)制的
2017-12-16 15:57
@鄒老師:只知道帳面與稅控盤點(diǎn)之間的差數(shù)
2017-12-16 15:58
你好,你需要去比較賬面數(shù)據(jù),與金稅盤數(shù)據(jù),哪些是開具了發(fā)票款項(xiàng)沒有收到,你就掛賬應(yīng)收就是了
@鄒老師:只知道帳面與稅控盤之間的差數(shù)
2017-12-16 16:17
對(duì)帳只能是銀行進(jìn)帳單與開票聯(lián)對(duì)帳吧?
2017-12-16 16:48
@鄒老師:我估計(jì)對(duì)不清楚因?yàn)椋行﹩挝换蛘邆€(gè)人原來銷費(fèi)了沒要發(fā)票,現(xiàn)在突然要開發(fā)票,這樣以來對(duì)帳特別困難
2017-12-16 19:22
你好,那你可以根據(jù)開具發(fā)票來確認(rèn)收入,而不是收到款項(xiàng)就確認(rèn),如果客戶確定不需要發(fā)票了,你再從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)為收入
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鄒老師 | 官方答疑老師
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