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1092270637
于2020-05-27 17:36 發布 ??1253次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-05-27 17:36
你是軟件做賬的,沖銷的時候主營業務成本應該是在借方負數。
1092270637 追問
2020-05-27 17:39
這樣借負數和貸正數有什么區別呢?結轉的時候本年利潤在借方都是負數了
郭老師 解答
2020-05-27 17:41
在貸方影響結轉損益的
2020-05-27 17:43
可是我在借方結轉損益的時候還是一樣的分錄,本年利潤還是在借方是負數
2020-05-27 17:44
你好,影響你的科目余額表,你可以看一下科目余額表的成本和你的利潤表成本不一樣。
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借:主營業務成本 貸:應付賬款我現在想沖回這筆分錄,是做相反的分錄就行了吧?借:應付賬款,貸:主營業務成本借:應付賬款,貸:主營業務成本
答: 你好,是的
小規模納稅人主營業務成本暫估可以像下面這樣分錄做么借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估成本?次月紅沖:借:主營業務成本 ??????????貸:應付賬款-暫估成本
答: 沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估主營業務成本分錄這樣寫對嗎?借:主營業務成本,貸:其它應付款
答: 你好,是什么情況下需要直接暫估成本?
過路費暈做了主營業務成本,貸方應付賬款而 汽車賃卻做的業務是用圖中分錄呢 不是主營業務成本 應付賬款呢
討論
你好,去年有筆分錄是沖減多計提的成本借:主營業務成本貸應付賬款今天我想沖回這筆,請問分錄是什么
原先我做的憑證是借主營業務成本 貸:應付賬款:)暫估 現在我這個票回來一部分 我應該怎么沖呢 分錄怎么做呢
月末暫估成本,分錄借主營業務成本,貸應付賬款,沒有票。下個月的時候來了票借應付賬款,貸主營業務成本這樣對嗎?
19年賬上做了一筆分錄,借:主營業務成本 貸:應付賬款。現在2021年,確認這筆錢無需支付了,想要沖掉這筆分錄怎么做賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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