老師,我導(dǎo)出我們公司9月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,我發(fā)現(xiàn)負(fù)債表中的未分配利潤相減不等于利潤表的凈利潤,后面我找原因是因?yàn)榻衲暧幸还P以前年度損益調(diào)整的會計(jì)分錄,我把它最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里面了,現(xiàn)在這種情況要怎么處理這個(gè)報(bào)表,因?yàn)榘l(fā)給投資人看,他們說我們的報(bào)表勾稽關(guān)系不對,我要怎么處理
Emma
于2019-11-19 10:20 發(fā)布 ??1219次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
2019-11-19 10:22
你好,同學(xué),如果存在以前年度損益調(diào)整,那么你的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤本期發(fā)生數(shù)相差是正常的,正好相差這個(gè)金額,
相關(guān)問題討論

結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配-未分配利潤。或者,借;利潤分配-未分本利潤,貸;以前年度損益調(diào)整。
2017-03-31 09:20:13

你好 滿足這個(gè)就是對的;資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤=年初資產(chǎn)負(fù)表未分配利潤%2B本期利潤表累計(jì)凈利潤 - 提取盈余公積 - 分配股利 %2B 盈余公積彌補(bǔ)虧損 %2B(或-)本年度調(diào)整。
2020-02-28 15:55:40

您好
借以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用 這個(gè)科目沒有什么意義的 都是損益類科目
2022-03-08 10:37:08

未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
你好,符合這個(gè)勾稽關(guān)系就是可以的
2017-07-12 16:34:45

你還做別的嗎?只做這個(gè)?
2020-02-25 12:52:05
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
陳詩晗老師 解答
2019-11-19 10:22
Emma 追問
2019-11-19 10:23
陳詩晗老師 解答
2019-11-19 10:35