老師,我發(fā)現(xiàn)以前會計18.12有一筆收入做成了現(xiàn)金收入,借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費,今年這個單位轉(zhuǎn)帳過來了,我是不是把以前那筆帳沖紅, 借:庫存現(xiàn)金(紅字)貸:以前年度損益調(diào)整 紅字 應(yīng)交稅費 紅字,然后現(xiàn)在做一筆 借:銀行存款 貸應(yīng)收賬款 是這樣嗎
湯
于2019-04-11 09:26 發(fā)布 ??1594次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
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應(yīng)先將以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,然后將營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31

你好,開的紅字發(fā)票,是沖減開具當月的主營業(yè)務(wù)收入,所以是正常分錄做主營業(yè)務(wù)收入紅字
2020-02-06 10:38:45

你好,用利潤分配代替的
2019-10-24 17:01:34

是的借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整
2017-04-14 16:29:25

您好,把這個錢給了母公司 分錄不應(yīng)該是, 借:預(yù)收賬款 代:銀行存款,應(yīng)該是借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款。收到50萬元發(fā)票,是總公司開的嗎?您去年的主營業(yè)務(wù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
2017-03-24 18:16:30
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