
增值稅附表2為什么不能填數(shù)啊?我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
答: 你認(rèn)證了嗎?初始化下重新填寫看看。
填增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)),為什么 本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣 是灰色的 不能填? 1月份專票已經(jīng)認(rèn)證了的啊
答: 您好,增值稅納稅申報(bào)表附二、本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣,填在表的最后一個(gè)欄目,需填列張數(shù)、貨款和稅額,也就是: 填寫附表二35行,本期認(rèn)證的全部增值稅防偽稅控發(fā)票,填列后,第二三欄會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)金額 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅申報(bào)表里附表二為什么有本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣和本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣這攔?
答: 一般企業(yè)都是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣;一般納稅人輔導(dǎo)期需要等稅局交叉比對(duì)后才能抵扣,認(rèn)證通過但沒有得到稅局交叉比對(duì)結(jié)果,就填寫在本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣欄


吳麗 追問
2018-12-04 14:42
maize老師 解答
2018-12-04 14:44
吳麗 追問
2018-12-04 14:47
maize老師 解答
2018-12-04 14:49