老師,請問:1、我們4-6月收入額為9.5萬,這個是按9.5/1.03*.03繳納增值稅嗎?謝謝! 2、我們1-6月企業(yè)利潤總額是-4.5萬,這第3季度所得稅是不繳納的吧?謝謝!如果1-3月第一季度是虧損,4-6月盈利,但1-6月累計還是虧損也是不用繳納所得稅的吧?謝謝!
renacui
于2018-06-28 08:44 發(fā)布 ??573次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
相關問題討論

您好,增值稅的進,銷項及已繳納的增值稅,不需要調整。每季度預繳企業(yè)所得稅時,是按照利潤表中的利潤總額進行預繳。
2018-03-15 10:06:35

你好,是的,是這樣的
2020-03-13 16:09:41

你好
1,增值稅小規(guī)模是這樣計算
2,1-6月份利潤總額-4.5萬,只能說第二季度不需要預交企業(yè)速度
累計虧損不需要繳納企業(yè)所得稅
2018-06-28 08:47:58

是的。
企業(yè)所得稅是跟據利潤總額繳納企業(yè)所得稅?
不一定按利潤總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調整計算的,如果無納稅調整就等于利潤總額 。
增值稅是跟據增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額繳納增值稅額?
增值稅是跟據增值稅銷項專用發(fā)票金額合計減去增值稅進項稅專用發(fā)票金額合計的余額還要加上增值稅進項轉出金額
2017-05-18 16:06:06

你好,是利潤總額,而不是凈利潤
2016-07-21 15:43:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息